Pracujesz lub zamierzasz pracować w finansach, jednak brakuje Ci wiedzy z zakresu rozliczania podatku VAT?

Tematyka podatku VAT nie jest Ci kompletnie obca, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że musisz odświeżyć sobie podstawy? A może prowadzisz własną działalność i zależy Ci na tym, by nauczyć się poprawnie rozliczać ten podatek, jednak odnosisz wrażenie, że to zbyt skomplikowane?

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość – zagadnienia związane z podatkiem VAT wcale nie muszą być takie trudne. Wystarczy, że opanujesz je praktycznie na przykładach, korzystając z tego wygodnego kursu online!

Kurs podatek VAT w obrocie Krajowym - Profwsjpnalne Kursy rachunkowości Mentoris Magdalena Hosiawa

Być może już pracujesz w rachunkowości, ale wciąż obawiasz się, że w dziedzinie rozliczania VAT jeszcze za mało wiesz, aby kompleksowo obsługiwać klientów.

A może dopiero szukasz swojej pierwszej pracy w rachunkowości i chcesz wejść na rynek pracy jak najlepiej przygotowany, aby od razu uzyskać dobre warunki zatrudnienia?

Wiesz, że do tego jest konieczna biegła i praktyczna znajomość podatku VAT, ale myśl o przyswojeniu sobie samodzielnie wszystkich zasad powoduje, że pęka Ci głowa… i po prostu nie wiesz, jak podzielić sobie ten materiał na mniejsze porcje.

A może prowadzisz własną firmę i chcesz zrozumieć w końcu, jak przyjmować i opłacać faktury z podatkiem VAT i o co chodzi ze split payment i białą listą podatników?

Możesz oczywiście pójść na kurs stacjonarny, ale czy masz wtedy możliwość powrotu do zagadnień po kilka razy, jeśli coś będzie niejasne? Niestety nie.

Możesz też uczyć się z podręczników, czy oglądając wyrywkowo materiały publikowane za darmo, ale sam dobrze wiesz, że to nie jest idealna opcja, aby dobrze poradzić sobie później z rzeczywistą pracą.

Czy jest więc jakieś inne rozwiązanie?

Dzięki dostępowi do materiałów z tego kursu nie musisz się już nad tym dłużej zastanawiać.

Poprowadzę Cię za rękę przez wszystkie informacje wymagane do kompleksowego rozliczania podatku VAT w obrocie krajowym.

Poznasz podstawy prawne, na jakich obecnie opiera się rozliczanie tego podatku w polskich przepisach, zaktualizowane o najświeższe nowości (i masz gwarancję aktualności kursu także w przypadku kolejnych zmian, jakie funduje nam ustawodawca).

Zobaczysz liczne przykłady rozliczania VAT w praktyce, a także upewnisz się, o co chodzi ze split payment czy białą listą podatników.

Będziesz wiedzieć, czym jest WIS, kto może być zwolniony z VAT, i w jakich przypadkach masz prawo do odliczania czy zwrotu VAT.

Zaplanowałam kurs tak, aby w jednym miejscu zgromadzić wszystkie informacje, które pomogą Ci z sukcesem rozliczać podatek VAT i nie popełnić przy tym żadnych błędów, które mogą mieć konsekwencje podatkowe!

Co dostanę w ramach kursu Podatek VAT w obrocie krajowym?

Decydując się na kurs „Podatek VAT w obrocie krajowym”, otrzymasz ode mnie:

 

  • 23 godziny nagrań, ok. 69 godzin nauki.
  • Nielimitowany dostęp do materiałów wideo online przez pół roku.
  • Nielimitowany dostęp do praktycznych przykładów, quizów oraz testów przez pół roku.
  • Przedłużenie dostępu na kolejne pół roku od 349 zł.
  • W cenie bieżące aktualizacje kursu.
  • Możliwość śledzenia swoich postępów w panelu „Moje konto”.
  • Materiały kursu w formacie pdf do pobrania.
  • Wsparcie wykładowcy (kontakt mailowy) w jednym z pakietów kursu.
  • Certyfikat ukończenia kursu (z kodem autentyczności) do pobrania.
Kurs Podatku VAT 2024

Na czym polega ta forma nauki?

Kurs odbywa się online, co oznacza, że to Ty decydujesz, kiedy i gdzie się uczysz. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którym ograniczenia czasowe nie pozwalają na wzięcie udziału w szkoleniach stacjonarnych.

Naukę w tym kursie zaprojektowałam dla Ciebie na podstawie autorskiej metody F.O.C.U.S.S.

Ta metoda składa się z kilku kroków, które w połączeniu z odpowiednio przygotowanymi materiałami szkoleniowymi – przynoszą spektakularne efekty!

Zobacz listę kroków:

Fazy nauki poukładane w logiczny sposób.
Od zera buduje wiedzę.
Krok po kroku.
Urealnia (realne przykłady).
Sprawdza wiedzę.
Systematycznie ją utrwala.

Zaprojektowana tak, aby dostosować się do Twojego indywidualnego stylu i tempa nauki.

Niezależnie od tego, czy jesteś wzrokowcem, wolisz praktyczne przykłady, czy też cenisz sobie wiedzę teoretyczną – ta metoda dopasuje się do Ciebie.

Takie spersonalizowane podejście gwarantuje, że uczysz się księgowości w sposób, który jest dla Ciebie naturalny i intuicyjny.

Kim jestem i dlaczego mam prawo się wypowiadać na ten temat?

Nazywam się Magdalena Hosiawa, a obszary księgowości i rachunkowości, w jakich specjalizuję się od ponad 20 lat zawodowo, to moja wielka pasja.

Kursanci mówią, że potrafię rzeczy trudne i skomplikowane przekładać na ludzki i zrozumiały dla każdego język.

Uważam, że księgowość to nie jest sztuka tajemna i KAŻDY może się tego nauczyć – oczywiście wkładając w to serce i zaangażowanie.

Prowadzę autorski projekt Mentoris, poprzez który dzielę się tą pasją z innymi.

Posiadam 20-letnie doświadczenie w księgowości oraz międzynarodową kwalifikację księgową ACCA.

Pracowałam przez wiele lat w polskich i zagranicznych korporacjach takich jak PwC, Cap Gemini, IBM, British Telecomms.

Zanim jednak do tego doszło…

Doświadczyłam na własnej skórze, jak uciążliwa i trudna jest nauka z podręczników (uczyłam się w czasach „bez internetów”, a kursy stacjonarne były tak drogie, że nie wchodziły w grę).

Szkolenie prowadzi Magdalena Hosiawa

Poznaj opinie o naszych kursach

Dołącz do ponad 13 387 zadowolonych uczestników kursu VAT!

Ewelina Sarnecka

Księgowa w biurze rachunkowym

Chciałam bardzo serdecznie podziękować Pani Magdalenie za kursy i sposób w jaki są one prowadzone. Obecnie kończę staż jako pomoc księgowej a dzisiaj dostałam pierwszą pracę na samodzielnym stanowisku w biurze rachunkowym. Na razie będę pracować na PKPiR, ale z czasem przejmę również firmy na pełnej księgowości. Przeszłam dwa etapy rekrutacji. Kiedy na pierwszym spotkaniu mówiłam o działalności mieszanej, układaniu proporcji i ewentualnych korektach – od razu zostałam zaproszona na kolejną rozmowę. 🙂 A to wszystko dzięki temu, że potrafi Pani świetnie przekazać swoją wiedzę. Od jakiegoś czasu polecam znajomym Pani stronę i na własnym przykładzie udowadniam, że warto 🙂 Jeszcze raz dziękuję!!!

Róża Dulniak

Administrator systemów księgowych

Na naukę z kursem „Podstawy rachunkowości” w Mentoris zdecydowałam się ze względu na wykonywaną pracę. Co prawda nie jestem księgową ale pracuję z osobami zajmującymi się księgowością. Pracuję w dziale IT jako administrator systemów, między innymi również systemu księgowego. Z tego też względu liczy się tu nie tylko wiedza techniczna ale również merytoryczna z zakresu księgowości. Dzięki ukończeniu kursu zdobyłam szeroką wiedzę księgową. Teraz jest mi łatwiej zrozumieć problemy użytkowników i sprostać ich potrzebom. Na moim przykładzie potwierdzam, że kursy Mentoris są niekoniecznie przeznaczone tylko dla księgowych, ale również wiedza z nich zaczerpnięta przydatna jest w wielu innych zawodach.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

VAT CZĘŚĆ 1

717 zł

645,31 zł

 

najniższa cena z ostatnich 30 dni 717 zł

Kurs podstaw podatku VAT cz.1 podstawy z certyfikatem

✅ 7 modułów tematycznych

ZOBACZ PROGRAM

✅ 7 e-booków w formacie PDF do pobrania

✅ 11 godzin wideo, ok. 33 godzin nauki

✅ Dostęp do wszystkich materiałów od razu

✅ Egzamin on-line w formie testu

✅ Certyfikat ukończenia kod zawodu 241103

❌ Moduł zmiany dotyczące obowiązkowego KSeF dla księgowych

––––––––––––––– 

⭐️ Aktualizacja kursu o zmiany w przepisach na bieżąco

⭐️ Nielimitowany dostęp przez pół roku

⭐️  Przedłużenie dostępu na kolejne pół roku za 189 zł

VAT CZĘŚĆ 2

717 zł

645,31 zł

 

najniższa cena z ostatnich 30 dni 717 zł

Kurs zaawansowany podatku VAT cz.2 z certyfikatem

✅ 7 modułów tematycznych

ZOBACZ PROGRAM

✅ 7 e-booków w formacie PDF do pobrania

✅ 11 godzin wideo, ok. 33 godzin nauki

✅ Dostęp do wszystkich materiałów od razu

✅ Egzamin on-line w formie testu

✅ Certyfikat ukończenia kod zawodu 241103

✅ Zawiera zmiany dotyczące obowiązkowego KSeF dla księgowych

––––––––––––––– 

⭐️ Aktualizacja kursu o zmiany w przepisach na bieżąco

⭐️ Nielimitowany dostęp przez pół roku

⭐️  Przedłużenie dostępu na kolejne pół roku za 189 zł

VAT CZĘŚĆ 1 I 2

1 237 zł

1113,30 zł

 

najniższa cena z ostatnich 30 dni 1237

Kurs podstaw podatku VAT z certyfikatem (zawiera cz. 1 i cz. 2)

✅ 16 modułów tematycznych

ZOBACZ PROGRAM

✅ 16 e-booków w formacie PDF do pobrania

✅ 23 godzin wideo, ok. 69 godzin nauki

✅ Dostęp do wszystkich materiałów od razu

✅ Egzamin on-line w formie testu

✅ Certyfikat ukończenia kod zawodu 241103

✅ Zawiera zmiany dotyczące obowiązkowego KSeF dla księgowych

––––––––––––––– 

⭐️ Aktualizacja kursu o zmiany w przepisach na bieżąco

⭐️ Nielimitowany dostęp przez pół roku

⭐️  Przedłużenie dostępu na kolejne pół roku za 359

VAT CZĘŚĆ 1

717 zł

645,31 zł

 

najniższa cena z ostatnich 30 dni 717 zł

Kurs podstaw podatku VAT cz.1 podstawy z certyfikatem

✅ 7 modułów tematycznych

ZOBACZ PROGRAM

✅ 7 e-booków w formacie PDF do pobrania

✅ 11 godzin wideo, ok. 33 godzin nauki

✅ Dostęp do wszystkich materiałów od razu

✅ Egzamin on-line w formie testu

✅ Certyfikat ukończenia kod zawodu 241103

❌ Moduł zmiany dotyczące obowiązkowego KSeF dla księgowych

––––––––––––––– 

⭐️ Aktualizacja kursu o zmiany w przepisach na bieżąco

⭐️ Nielimitowany dostęp przez pół roku

⭐️  Przedłużenie dostępu na kolejne pół roku za 179 zł

VAT CZĘŚĆ 2

717 zł

645,31 zł

 

najniższa cena z ostatnich 30 dni 717 zł

Kurs zaawansowany podatku VAT cz.2 z certyfikatem

✅ 7 modułów tematycznych

ZOBACZ PROGRAM

✅ 7 e-booków w formacie PDF do pobrania

✅ 11 godzin wideo, ok. 33 godzin nauki

✅ Dostęp do wszystkich materiałów od razu

✅ Egzamin on-line w formie testu

✅ Certyfikat ukończenia kod zawodu 241103

✅ Zawiera zmiany dotyczące obowiązkowego KSeF dla księgowych

––––––––––––––– 

⭐️ Aktualizacja kursu o zmiany w przepisach na bieżąco

⭐️ Nielimitowany dostęp przez pół roku

⭐️  Przedłużenie dostępu na kolejne pół roku za 179 zł

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

VAT CZĘŚĆ 1 I 2

1 237

1113,30 zł

 

najniższa cena z ostatnich 30 dni 1237

Kurs podstaw podatku VAT z certyfikatem (zawiera cz. 1 i cz. 2)

✅ 16 modułów tematycznych

ZOBACZ PROGRAM

✅ 16 e-booków w formacie PDF do pobrania

✅ 23 godzin wideo, ok. 69 godzin nauki

✅ Dostęp do wszystkich materiałów od razu

✅ Egzamin on-line w formie testu

✅ Certyfikat ukończenia kod zawodu 241103

✅ Zawiera zmiany dotyczące obowiązkowego KSeF dla księgowych

––––––––––––––– 

⭐️ Aktualizacja kursu o zmiany w przepisach na bieżąco

⭐️ Nielimitowany dostęp przez pół roku

⭐️  Przedłużenie dostępu na kolejne pół roku za 349

A co dokładnie znajdziesz w kursie, czyli PROGRAM KURSU

Podatek VAT w obrocie krajowym 2025 – cz. 1 podstawy:

1. Podatek VAT - wprowadzenie | 🕰️ 00g:28m

Wykłady stanowią wprowadzenie do kursu dotyczącego podatku VAT. Omawiają podstawowe pojęcia związane z podatkiem VAT, w tym kiedy powstaje VAT należny, a kiedy naliczony, jak kalkuluje się podatek VAT oraz kto jest ostatecznym podatnikiem finansującym ten podatek.

2. Podatnik VAT - obowiązki -deklaracje, JPK | 🕰️ 01g:23m

Wykłady wyjaśniają, kto jest podatnikiem podatku VAT zgodnie z przepisami o podatku VAT oraz jakie czynności podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Omawiają kiedy działalność jednostki staje się działalnością gospodarczą wg ustawy o podatku VAT oraz w jakich okolicznościach nie przedsiębiorcy tj. np. osoby fizyczne mogą być podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. Na końcu wykładu omówione zostają obowiązki podatnika VAT – rejestry, deklaracje oraz JPK_VAT.

3. Zwolnienie ogólne VAT | 🕰️ 01g:23m

Wykłady omawiają zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego tj. ogólnego z podatku VAT, które uzależnione jest od wysokości obrotu. Przedstawiają podstawowe prawa oraz obowiązki podatnika zwolnionego, w tym kiedy istnieje konieczność prowadzenia ewidencji oraz wypełniania deklaracji VAT.

4. Zwolnienia przedmiotowe VAT | 🕰️ 01g:20m

Wykłady omawiają zasady korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. Wyjaśniają, jakie prawa oraz obowiązki wiążą się przy korzystaniu z tego zwolnienia, oraz typy działalności, które są zwolnione. Na koniec przedstawiono warunki korzystania ze zwolnienia przy dostawie budynków, budowli lub ich części.

5. Przedmiot VAT - odpłatna dostawa i świadczenie usług | 🕰️ 01g:15m

Wykłady wyjaśniają, jak należy rozumieć zgodnie z przepisami o podatku VAT odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Omawiają w jakich przypadkach darowizny, czy przekazanie towarów lub używanie towarów bezpłatnie może zostać opodatkowane podatkiem VAT. Przedstawiają, w jakich przypadkach mamy do czynienia z prezentami o małej wartości lub próbkami oraz kiedy bezpłatne świadczenie usług również jest opodatkowane VAT.

6. Moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne | 🕰️ 01g:22m

Wykłady omawiają jak poprawnie zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT rozpoznać obowiązek podatkowy dotyczący VAT należnego z czynności opodatkowanej. Wyjaśniono tutaj zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów, świadczenia usług w sposób ciągły, usług długoterminowych, rozliczanych w okresach rozliczeniowych lub etapami. Na koniec przedstawiono przypadki szczególne gdy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty bądź wystawienia faktury.

7. Podstawa opodatkowania w VAT | 🕰️ 01g:35m
Wykłady przedstawiają, w jaki sposób poprawnie ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Wyjaśniają, jakie koszty można wliczyć do podstawy opodatkowania, a o jakie należy podstawę pomniejszyć i co zrobić w przypadku kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą w opakowaniach zwrotnych. Na koniec omawiają zasady przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złotówki.
8. Stawki VAT, nowa matryca VAT | 🕰️ 01g:28m

Wykłady omawiają zasady ustalania stawek VAT wg. tzw. nowej matrycy stawek VAT.

9. Prawo do odliczenia VAT naliczonego - zasady | 🕰️ 01g:17m

Wykład wprowadza w temat rozliczania podatku VAT. Omawia warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony, czyli tzw. prawo do odliczenia VAT. Wyjaśnia termin takiego odliczenia, jak również ograniczenie prawa do odliczenia VAT. Na koniec prezentuje zasady korekty podatku VAT naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej oraz tzw. ulgi na złe długi.

Razem wszystkie moduły | 🕰️ 11g:35m

Podatek VAT w obrocie krajowym 2025 cz. 2 VAT zaawansowany:

1. Dokumenty, VAT - faktura, paragon do faktury | 🕰️ 01g:26m

Wykłady prezentują podstawowe dokumenty potwierdzające dokonanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Skupiają się przede wszystkim na fakturze (dawniej nazywanej fakturą VAT), wyjaśniając kto i w jakich terminach ma obowiązek wystawić fakturę. Przedstawiają podstawowe elementy faktury oraz zasady jej wystawiania z wyszczególnienie różnic w przypadku faktury uproszczonej, faktury korygującej, faktury zaliczkowej oraz noty korygującej.

    2. Kasy fiskalne on-line, off-line oraz zwolnienia z ewidencji | 🕰️ 02g:01m

    Wykłady prezentują, w jakich okolicznościach powstaje obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej zgodnie z ustawą o podatku VAT. Omawiają również potencjalnie zwolnienia z z tego obowiązku tj. zwolnienie podmiotowe, przedmiotowe oraz podmiotowo – przedmiotowe. Wyjaśniają także w przypadku jakich typów działalności zwolnienia nie mogą być zastosowane oraz prezentują główne zasady ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej ON-LINE oraz OFF-LINE zgodnie z ustawą i nowym rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących.

        3. Proporcja, prewspółczynnik a odliczanie VAT | 🕰️ 01g:17m
          Wykłady omawiają zasady kalkulacji wysokości podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu dotyczącego wydatków na działalność mieszaną tj. opodatkowaną oraz zwolnioną przy zastosowaniu tzw. proporcji. Dodatkowo omawiają specyficzne regulacje dotyczące kalkulacji wysokości podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu w przypadku zakupu/wytworzenia nieruchomości przeznaczonej do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych.
              4. Korekta podatku VAT naliczonego - zmiana proporcji, prewspółczynnika | 🕰️ 01g:45m

              Wykłady omawiają obowiązek korekty podatku VAT naliczonego, który podlegał odliczeniu w związku z wydatkami przeznaczonymi na działalność mieszaną tj. opodatkowaną oraz zwolnioną. Przedstawiają zasady kalkulacji korekty w przypadku zakupu towarów, środków trwałych i WNiP o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł oraz środków trwałych i WNiP o wartości początkowej nie przekraczającej 15 000 zł a także nieruchomości. Na koniec wyjaśniają zasady obliczenia wysokości korekty w przypadku zmiany przeznaczenia towarów, środków trwałych czy nieruchomości w tym także jak rozliczyć ich sprzedaż.

                  5. Samochody a prawo do odliczenia VAT | 🕰️ 01g:44m

                  Wykład prezentuje szczególne zasady odliczania podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami na pojazd samochodowy. Omawia przypadki, w których przysługuje prawo do odliczenia podatku wysokości 50% oraz kiedy można skorzystać z odliczenia 100%. Wyjaśnia pojęcia pojazdu samochodowego jak również wykorzystania pojazdu wyłącznie na działalność opodatkowaną. Przedstawia kiedy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz które pojazdy to pojazdy o konstrukcji specjalnej.

                    6. Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności | 🕰️ 01g:03m

                    Wykład omawia zasady działania tzw. split payment tj. mechanizmu podzielonej płatności.

                      7. KSeF dla księgowych | 🕰️ 01g:15m

                      Czego dowiesz się z tego szkolenia:

                      • Kogo dotyczy obowiązkowy KSeF i od kiedy.

                      • Kto może się nie przejmować wejściem w życie KSeF.

                      • Jakie dokumenty pozostaną w obiegu do 31 grudnia, a jakie znikną po 31 grudnia, w tym które będą poza KSeF — zobaczysz to na prostym zestawieniu.
                      • Co z fakturami uproszczonymi od 1 lipca 2024 oraz 1 stycznia 2025.

                      • Jak wystawiać faktury na rzecz osób fizycznych.

                      • Jakie kroki podjąć, żeby dobrze przygotować się do KSeF.

                      • Jakie uwierzytelnić się w KSeF i jakie uprawnienia powinien nadać Ci podatnik.

                      • Jak zmieni się data wystawienia faktury ustrukturyzowanej vs. faktur papierowych czy elektronicznych.

                      • Jak zmieni się data otrzymania faktury.

                      • Czy można i jak ująć faktury wystawione poza KSEF w trakcie awarii, niedostępności KSeF czy niemożności wystawienia faktury i jaki to ma wpływ na rozpoznanie podatku VAT.

                      • Faktury korygujące — kiedy nie można ich wystawić, jak zmieni się moment obniżenia podstawy i obowiązek do obniżenia VAT naliczonego.

                      • Duplikaty — czy nadal pozostaną.

                      • Dodatkowy obowiązek przy przypadku płatności za faktury wystawione w KSeF.

                        Razem wszystkie moduły | 🕰️ 10g:33m

                        Podatek VAT w obrocie krajowym 2025 Kurs pełny, zawierający cz. 1 VAT podstawy oraz cz. 2 VAT zaawansowany

                        Zobacz program cz. 1 podstawy (tutaj) oraz cz. 2 zaawansowaną kursu (tutaj)

                        Certyfika ukończenia - Kurs Podatek VAT w obrocie krajowym cz.1 Podstawy
                        Certyfika ukończenia - Kurs Podatek VAT w obrocie krajowym
                        Certyfika ukończenia - Kurs Podatek VAT w obrocie krajowym cz.2 zaawansowany

                        Myślisz, że ten kurs może być dla Ciebie, ale masz jeszcze kilka wątpliwości?

                        Jeśli tak, czytaj dalej, a będzie Ci łatwiej podjąć decyzję.

                        Martwisz się, że nie zdążysz przerobić materiału w wybranym okresie dostępu? Spokojnie. Twoje wyniki będą przechowywane bezterminowo. W dowolnym czasie możesz powrócić do kursu i rozpocząć naukę tam, gdzie skończyłeś. Możesz również rozpocząć kurs na nowo – wszystko zależy od Ciebie.

                        Coś jest jeszcze dla Ciebie niejasne? Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz tutaj .

                        Czy kursy rozpoczynają się w określonych terminach czy mogę rozpocząć naukę w dowolnym czasie?

                        Naukę na kursie można rozpocząć w dowolnym momencie. Materiał kursu odblokowywany jest od razu w całości. Kursy dostępne są online 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Każdy uczestnik korzysta z kursu w wybranym, dogodnym dla siebie terminie. Naukę na kursie można rozpocząć w dowolnym terminie.

                        Czy po kursie „Podatek VAT w obrocie krajowym” moja wiedza może być na takim poziomie, abym mógł/mogła rozliczać ten podatek na samodzielnym stanowisku księgowym?

                        Kurs VAT został zaprojektowany w taki sposób, by przygotować osobę uczącą się do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego. Wymagana jest jednak pewna znajomość księgowości, dlatego polecamy najpierw nasz kurs rachunkowości średniozaawansowanej. Natomiast jeśli zaczynasz zupełnie od podstaw, wybierz najpierw nasz kurs podstaw rachunkowości.

                        Jak wygląda proces zakupu kursu?

                        1. Po wybraniu przycisku Zamawiam kurs system poprosi Cię o podanie danych: adresu email oraz imienia i nazwiska.WAŻNE by podać poprawny adres mailowy ponieważ na ten adres otrzymasz od nas dane do logowania oraz informacje dotyczące statusu Twojego zamówienia.Sprawdź również poprawność swojego imienia i nazwiska. Zostanie ono umieszczone na certyfikacie po ukończeniu kursu.
                        2. Po zaksięgowaniu Twojej płatności (z reguły po kilku minutach od momentu dokonania płatności) otrzymasz od nas informację o odblokowaniu dostępu do kursu na podany przez Ciebie adres email.
                        3. Naukę możesz rozpocząć w dowolnym dla siebie momencie. Możesz również przerywać i wznawiać kiedy tylko chcesz.
                        4. Masz nielimitowany dostęp do wszystkich materiałów przez pół roku z możliwością przedłużenia, aby mieć ciągle jak najświeższą wiedzę!

                        Czy mogę kupić kurs na raty?

                        Tak, oczywiście możesz, jeżeli wartość pakietu kursu, który wybierasz, wynosi więcej niż 900 zł. Masz do wyboru 10 lub 20 rat 0%.

                        Z rat skorzystasz, składając zamówienie na stronie Profesjonalnych Kursów Rachunkowości Mentoris i opłacając je za pomocą Przelewów24, raty obsługuje Alior Bank.

                        Czy mogę otrzymać fakturę pro-forma i za jej pomocą opłacić kurs?

                        Tak, oczywiście. Wystarczy, że w trakcie składania zamówienia na kurs, zaznaczysz opcję „Chcę fakturę” i podasz do niej dane (firmowe, lub swoje jako osoby fizycznej) oraz w kolejnym kroku wybierzesz jako metodę płatności fakturę pro-forma.

                        Zostanie ona wysłana automatycznie na e-mail podany w zamówieniu. 

                        Czy mój pracodawca może sfinansować zakup kursu?

                        Tak. W takim wypadku z reguły potrzebna jest faktura pro-forma.

                        Aby otrzymać fakturę pro-forma, należy w trakcie składania zamówienia podać dane do faktury i jako metodę płatności wybrać z listy fakturę pro-forma. Zostanie ona wysłana automatycznie na e-mail podany w zamówieniu. 

                        Po dokonaniu opłaty za fakturę pro-forma i otrzymaniu wpłaty na nasz rachunek bankowy dostęp jest odblokowywany. Pracownik informowany jest o tym fakcie mailowo, oprócz tego na dane kontaktowe podane przy fakturze pro-forma wysyłana jest faktura końcowa.

                        Masz inne pytanie?

                        Więcej szczegółowych pytań i odpowiedzi znajdziesz TUTAJ.

                        Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? W takim razie napisz na kontakt@mentoris.pl, pomożemy!